Typ | faktúra |
---|---|
Názov | Rôzny drobný spotrebný materiál |
Číslo faktúry | 183/2017 |
Predmet | Rôzny drobný spotrebný materiál: Toner - 5 ks, Štetce - 2 ks, Riedidlo a farby, Čistiace a hygienické potreby, Obrus papierový, Záhradnícka hadica, Plastový riad (int. č. 201728 z 13.12.2017) |
Suma * | 135,64 € |
Číslo zmluvy - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Číslo objednávky - na zákl.ktorej bola faktúra vytvorená | --- |
Dátum doručenia | 19.12.2017 |
Dátum zverejnenia | 19.12.2017 |
Meno zmluvnej strany | Silvia Válek - INTERNETTO |
Adresa zmluvnej strany | Železničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča |
IČO zmluvnej strany | 45858713 |
Sken | --- |
* Uvedená cena je vrátane DPH
↩