Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
053/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 2,47 € | 06.04.2020 | --- |
052/2020 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 33,50 € | 06.04.2020 | --- |
051/2020 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 254,00 € | 02.04.2020 | --- |
050/2020 | faktúra | Internetové pripojenie | EnerNet, s.r.o. | Körtvélyešská 480/10, 930 25 Vrakúň | 13,30 € | 01.04.2020 | --- |
049/2020 | faktúra | Ochrana osobných údajov - zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Garbiarska 5,040 01 Košice | 30,00 € | 01.04.2020 | --- |
048/2020 | faktúra | Odmeny výkonným umelcom | SLOVGRAM | Jakubovo námestie 14, 813 48 Bratislava | 38,40 € | 30.03.2020 | --- |
047/2020 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 160,80 € | 30.03.2020 | --- |
046/2020 | faktúra | Kuchynské náradie a ostatný materiál | Silvia Válek - INTERNETTO | Železničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča | 41,17 € | 26.03.2020 | --- |
045/2020 | faktúra | Kancelárske potreby a tonery | Silvia Válek - INTERNETTO | Železničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča | 73,58 € | 26.03.2020 | --- |
044/2020 | faktúra | Záhradnícke náradie v rámci programu Pomôž svojej obci | Silvia Válek - INTERNETTO | Železničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča | 120,82 € | 26.03.2020 | --- |
043/2020 | faktúra | Náhradné diely do malotraktora | CHROME s.r.o. Husqvarna & John Deere | Podzámska 3, 949 01 Nitra | 158,90 € | 24.03.2020 | --- |
042/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 72,11 € | 23.03.2020 | --- |
041/2020 | faktúra | Aktualizácia softvéru | TOPSET Solutions, s.r.o. | Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava | 480,00 € | 17.03.2020 | --- |
040/2020 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 12,22 € | 11.03.2020 | --- |
039/2020 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 0,00 € | 11.03.2020 | --- |
038/2020 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 4,82 € | 11.03.2020 | --- |
037/2020 | faktúra | Nákup stravných lístkov | Edenred Slovakia, s.r.o. | Karadžičova 8, P.O.BOX 21, 820 15 Bratislava | 581,70 € | 10.03.2020 | --- |
036/2020 | faktúra | vyhotovenie žiadosti | EPIC Partner, a.s. | Bratislavská cesta 4931, 945 01 Komárno | 300,00 € | 09.03.2020 | --- |
035/2020 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | FCC Slovensko spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 323,00 € | 09.03.2020 | --- |
034/2020 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 74,88 € | 09.03.2020 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293