Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
178/2012 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 11.12.2012 | --- |
177/2012 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 10.12.2012 | --- |
176/2012 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.12.2012 - 18.01.2013 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 355,00 € | 10.12.2012 | --- |
175/2012 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 66,53 € | 10.12.2012 | --- |
174/2012 | faktúra | Servisné a softvérové práce | ITCOM, s.r.o. | Komjatická 7, 940 63 Nové Zámky | 57,00 € | 13.12.2012 | --- |
173/2012 | faktúra | Hovory v pevnej sieti a zmluvná pokuta | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 165,65 € | 07.12.2012 | --- |
172/2012 | faktúra | Vyúčtovanie Spoločného stavebného úradu za 1. polrok 2012 | Obec Zemianska Olča (Obecný úrad) | Hlavná 26, 946 14 Zemianska Olča | 146,46 € | 05.12.2012 | --- |
171/2012 | faktúra | Aktualizácia softvéru na rok 2013 | Asseco Solutions, a.s. | Bárdošova 2, 831 01 Bratislava | 150,23 € | 04.12.2012 | --- |
170/2012 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 78,11 € | 22.11.2012 | --- |
169/2012 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 26,50 € | 21.11.2012 | --- |
168/2012 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 11/2012 | Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 42,60 € | 20.11.2012 | --- |
167/2012 | faktúra | Stravné lístky 2012 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava | 315,75 € | 15.11.2012 | --- |
166/2012 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 15.11.2012 | --- |
165/2012 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 15.11.2012 | --- |
164/2012 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.11.2012 - 30.10.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 301,00 € | 09.11.2012 | --- |
163/2012 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 149,42 € | 09.11.2012 | --- |
162/2012 | faktúra | Spotreba vody v kultúrnom dome | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 7,57 € | 08.11.2012 | --- |
161/2012 | faktúra | Spotreba vody na obecnom úrade | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 10,09 € | 08.11.2012 | --- |
160/2012 | faktúra | Spotreba vody na cintoríne | Zsl.vodárenská spoločnosť, a.s., - OZ Komárno | Thalyho č. 2, 945 01 Komárno | 15,14 € | 08.11.2012 | --- |
159/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 11/2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 602,20 € | 08.11.2012 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293