Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
098/2012 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 12.07.2012 | --- |
097/2012 | faktúra | Poistenie majetku obce | Komunálna poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group | Štefánikova 17, 811 05 Bratislava | 246,00 € | 12.07.2012 | --- |
096/2012 | faktúra | Hovory v pevnej sieti | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 40,92 € | 11.07.2012 | --- |
095/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za 3. štvrťrok 2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 34,64 € | 06.07.2012 | --- |
094/2012 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 07/2012 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 602,20 € | 06.07.2012 | --- |
093/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 4,94 € | 06.07.2012 | --- |
092/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 36,04 € | 06.07.2012 | --- |
091/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 51,19 € | 06.07.2012 | --- |
090/2012 | faktúra | Hovory v mobilnej sieti | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 60,60 € | 06.07.2012 | --- |
089/2012 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.07.2012 - 31.07.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 29,00 € | 03.07.2012 | --- |
088/2012 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 63,57 € | 30.06.2012 | --- |
087/2012 | faktúra | Mobilný internet | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 26,50 € | 21.06.2012 | --- |
086/2012 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 118,35 € | 19.06.2012 | --- |
085/2012 | faktúra | Parkové koše na smeti | SLOVTRADING Viničné, s.r.o. | Hlavná 209/206, 900 23 Viničné | 176,64 € | 18.06.2012 | --- |
084/2012 | faktúra | Dovoz košov na odpadky | GEIS SK, s.r.o. | Zvolenská cesta 175, 974 05 Banská Bystr | 15,78 € | 15.06.2012 | --- |
083/2012 | faktúra | Príspevok na prevádzku spojov autobusovej linky 401414 za mesiac 06/2012 | Slovenská autobusová doprava Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 42,60 € | 13.06.2012 | --- |
082/2012 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.06.2012 - 30.06.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 31,00 € | 11.06.2012 | --- |
081/2012 | faktúra | Odvoz drobného stavebného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 615,77 € | 11.06.2012 | --- |
080/2012 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 11.06.2012 | --- |
079/2012 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 11.06.2012 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293