Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
025/2011 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 41,61 € | 03.03.2011 | ![]() |
024/2011 | faktúra | Výroba a impregnácia dosiek na parkové lavice | Imrich Nagy - CSUMI | 946 14 Lipové č. 56 | 148,89 € | 02.03.2011 | ![]() |
023/2011 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 01.03. - 31.03.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 310,00 € | 02.03.2011 | ![]() |
022/2011 | faktúra | Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok | Aglo solutions, s.r.o. | Šustekova 51, 851 04 Bratislava | 97,68 € | 28.02.2011 | ![]() |
021/2011 | faktúra | Stravné lístky 2011 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | Račianske mýto I/B, 831 02 Bratislava | 354,90 € | 21.02.2011 | ![]() |
020/2011 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 42,74 € | 21.02.2011 | ![]() |
019/2011 | faktúra | Pravidelná odborná prehliadka a revízia zabezpečovacieho systému | ALTYS, spol. s r.o. | Kremnička 39, 974 05 Banská Bystrica 5 | 145,20 € | 17.02.2011 | ![]() |
018/2011 | faktúra | Poskytovanie informácií o grantových projektoch v rámci SR | SAMNET, informačný systém samosprávy | Hviezdoslavova 183, 953 01 Zlaté Moravce | 32,86 € | 14.02.2011 | ![]() |
017/2011 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektriny za mesiac 02/2011 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1 | 424,52 € | 14.02.2011 | ![]() |
016/2011 | faktúra | Prísevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | SAD Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 41,20 € | 10.02.2011 | ![]() |
015/2011 | faktúra | Telefónne hovory - pevná linka a internet | Slovak Telekom, a.s. | Karadžičova 10, 825 13 Bratislava | 158,40 € | 09.02.2011 | ![]() |
014/2011 | faktúra | Odvoz separovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 19,44 € | 08.02.2011 | ![]() |
013/2011 | faktúra | Odvoz neseparovaného odpadu | .A.S.A.Slovensko, s.r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,14 € | 08.02.2011 | ![]() |
012/2011 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 50,80 € | 07.02.2011 | ![]() |
011/2011 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 43,90 € | 07.02.2011 | ![]() |
010/2011 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava | 110,27 € | 07.02.2011 | ![]() |
009/2011 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 41,15 € | 07.02.2011 | ![]() |
008/2011 | faktúra | Za odber zemného plynu za obdobie 19.01.2011 - 28.02.2011 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 327,00 € | 05.02.2011 | ![]() |
007/2011 | faktúra | Ročný poplatok za doménu "lipové.sk" | Aglo Services, s.r.o. | Šustekova 51, 851 04 Bratislava | 20,50 € | 05.02.2011 | ![]() |
006/2011 | faktúra | Vyúčtovanie sptreby plynu za obdobie 19.01.2010 - 31.12.2010 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 1 | 126,28 € | 27.01.2011 | ![]() |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293