Faktúry
▼Číslo Faktúry▲ | Typ | ▼Názov▲ | ▼Zmluvná strana▲ | Sídlo zmluvnej strany | ▼Suma▲ | ▼Dátum zverejnenia▲ | Sken |
---|---|---|---|---|---|---|---|
131/2016 | faktúra | Program obnovy dediny: Dodanie sadeníc stromčekov | Green Galerry s.r.o. | Ružová 177/10, 932 01 Veľký Meder | 2258,64 € | 28.09.2016 | --- |
130/2016 | faktúra | Program obnovy dediny (lavička, info-tabula, kolíky k stromčekom) | Imrich Nagy - Csumi | Lipové č. 56, 946 14 Zemianska Olča | 418,80 € | 27.09.2016 | --- |
129/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 53,75 € | 23.09.2016 | --- |
128/2016 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 11,38 € | 23.09.2016 | --- |
127/2016 | faktúra | Príspevok na prevádzku autobusovej linky č. 401 414 | ARRIVA Nové Zámky, a.s. | Považská 2, 940 14 Nové Zámky | 52,80 € | 21.09.2016 | --- |
126/2016 | faktúra | InternetAP-NetGold | AP-Netline, s.r.o. | Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča | 13,30 € | 16.09.2016 | --- |
125/2016 | faktúra | Odvoz neseparovaného komunálneho odpadu | .A.S.A. SLOVENSKO spol. s r.o. | Bratislavská 18, 900 51 Zohor | 300,16 € | 16.09.2016 | --- |
124/2016 | faktúra | Pinpongový stôl | Duvlan s.r.o. | Textilná 5/897, 957 01 Bánovce nad Bebravou | 163,99 € | 12.09.2016 | --- |
123/2016 | faktúra | Uloženie odpadu na skládke | Komunálna spoločnosť, s.r.o. | Hlavná 125, 946 21 Veľké Kosihy | 121,38 € | 08.09.2016 | --- |
122/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -6,22 € | 08.09.2016 | --- |
121/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | 24,19 € | 08.09.2016 | --- |
120/2016 | faktúra | Za dodávku a distribúciu elektrickej energie za rok 2016 | ZSE Energia, a.s. | Čulenova 6, P.O.Box 325, 810 00 Bratislava 1 | 561,07 € | 08.09.2016 | --- |
119/2016 | faktúra | Zálohová platba za odber plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava | 67,00 € | 08.09.2016 | --- |
118/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 11,17 € | 08.09.2016 | --- |
117/2016 | faktúra | Telefónne hovory | Orange Slovensko, a.s. | Metodova 8, 821 08 Bratislava | 30,00 € | 08.09.2016 | --- |
116/2016 | faktúra | Ochranné pomôcky a náradie v rámci dobrovoľníckej činnosti | Silvia Válek - INTERNETTO | Železničná 134/7, 946 14 Zemianska Olča | 157,00 € | 31.08.2016 | --- |
115/2016 | faktúra | Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia | fy. Karol Benedek | Petőfiho 62, 946 19 Číčov | 2126,74 € | 30.08.2016 | --- |
114/2016 | faktúra | InternetAP-NetGold | AP-Netline, s.r.o. | Hlavná 567/15, 946 14 Zemianska Olča | 13,30 € | 25.08.2016 | --- |
113/2016 | faktúra | Za dodávku vody | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra, OZ Komárno, Thályho 2, 945 01 Komárno | -8,34 € | 25.08.2016 | --- |
112/2016 | faktúra | Neobmedzený internet | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, 817 28 Bratislava | 12,60 € | 25.08.2016 | --- |
123456789101112131415161718192021222324252627282930
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293
313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960
616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990
919293